11 Settembre 2018
Bandi di Gara 2017
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-content/themes/italiawp/inc/gallery.php on line 165
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 22.01.2018
URL originale: http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15474/2017/gare2017.xml
Bandi di gara - 2017 | ||||
CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
---|---|---|---|---|
SALDO FATT N 51/p del 21/3/17 ORDINE PROT N 2535/17 per riparazione stampante | 50,00 | 50,00 | 19/04/2017 19/04/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI SALDO FATT N 22/P ORDINE 449/06 | 962,50 | 962,50 | 14/03/2017 14/03/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
SALDO FATT N 41690/2017 ORDINE PRO N 3097/17 E 5403/17 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO | 306,47 | 306,47 | 22/08/2017 23/08/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
saldo fatt n 15/E del 20/4/2017 acquisto materiale pulizia ordine n 3329/2017 | 787,70 | 787,70 | 09/05/2017 16/05/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMIG srl (04736140874) Aggiudicatari: COMIG srl (04736140874) | ||||
saldo fatt n 45/P DEL 13/3/17 CONTRATTO NOLEGGIO PROT N 11340 ECCEDENZE FOTOCOPIE | 774,70 | 336,26 | 13/04/2017 27/10/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
Pagamento Fattura n.5/PA del 18/10/2017 | 819,67 | 819,67 | 24/11/2017 24/11/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Deal Service srls (08266521213) Aggiudicatari: Deal Service srls (08266521213) | ||||
acquisto porta blindata per piccoli adattamenti edilizi prot n 155 del 12/1/2017 | 800,00 | 800,00 | 25/01/2017 16/05/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830) Aggiudicatari: SO.LO. COSTRUZIONI S.R.L. (02926290830) | ||||
Pagamento Fattura n.2/pa del 22/11/2017 | 1.990,00 | 1.990,00 | 24/11/2017 24/11/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IGS srl - Impresa Sociale (06435711210) Sau srl (08893870967) Aggiudicatari: IGS srl - Impresa Sociale (06435711210) Sau srl (08893870967) | ||||
Licenza F24 web | 60,00 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O) | ||||
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA | 1.641,96 | 1.363,96 | 13/07/2017 13/11/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) | ||||
SALDO FATT N 919 /2017 ORDINE PROT N 5490/17 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E SANITARIO | 209,70 | 209,70 | 22/08/2017 23/08/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SISTERS S.R.L. (02316361209) Aggiudicatari: SISTERS S.R.L. (02316361209) | ||||
Progetti SICUREZZA CORSO FORM. Donato Orioles - Mese 4 2017 contratto prot n.8873/C14 saldo fatt n 000001-2017-1 del 20/3/17 | 499,20 | 499,20 | 19/04/2017 19/04/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) Aggiudicatari: DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O) | ||||
Saldo fatt. n. 183/P del 13/12/2017 (Toner) | 85,20 | 0,00 | 19/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
Rinnovo programmi ARGO | 1.910,00 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
Targhetta e materiale di cancelleria | 163,93 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
saldo fatt n20174E14092 del 26/4/17 ordine 3634817 acquisto carta e registri | 597,30 | 597,30 | 11/05/2017 16/05/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
Saldo fatt. n. 00016/E del 04/12/2017 (materiale pulizia) | 1.214,90 | 0,00 | 20/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SECOM SRLS (05494660870) SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) | ||||
Pagamento Fattura n.20174E26169 del 11/09/2017 | 193,00 | 193,00 | 27/10/2017 27/10/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
Saldo fatt. n. 181/P del 13/12/2017 (Assistenza fotocopiatrice Sharp) | 140,00 | 0,00 | 19/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
Saldo fatt. n. 2017/93 del 09/10/2017 (contratto manutenzione 2015) | 1.500,00 | 0,00 | 20/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
Carrelli | 720,00 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) Aggiudicatari: SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835) | ||||
REGISTRI | 55,40 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
Pagamento Fattura n.729/2017 del 13/10/2017 | 35,38 | 29,00 | 13/11/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) Aggiudicatari: FAGGIONATO ROBERTO (02543220244) | ||||
Magliette con stampe | 88,00 | 0,00 | 27/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLI PROGET S.N.C. DI GIUNTA SALVATORE E VAROTTA ANTONIO (01700590837) Aggiudicatari: PUBBLI PROGET S.N.C. DI GIUNTA SALVATORE E VAROTTA ANTONIO (01700590837) | ||||
saldo fatt n V3-10008 ORDINE 3092/2017 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 119,04 | 119,04 | 09/05/2017 16/05/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
saldo fatt n 3256 - aprile 2017 ordine 3256 acquisto materiale didattico per alunni H | 381,35 | 381,35 | 09/05/2017 16/05/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
saldo fatt n.2040/170015157 del 23/6/17 acquisto toner e materiale sanitario ordine prot.n. 5147/17 | 337,18 | 337,18 | 13/07/2017 13/07/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SRL (03222970406) Aggiudicatari: MYO SRL (03222970406) | ||||
ACQUISTO TARGA E MATERIALE PUBBLICITARIO FESR 404 PROT N 688 DEL 27/1/2017 | 325,80 | 325,80 | 25/01/2017 15/06/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
Saldo fattura n. 20174E37124 del 15/12/2017 | 485,77 | 0,00 | 20/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
fatt n 2017/16 ordine 1351901 acquisto beni per aula informatica | 12.981,00 | 12.981,00 | 14/03/2017 28/03/2017 |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Explorer Informatica s.r.l. Messina (02605870837) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
Pagamento Fattura n.2017/V4/1700124 del 16/11/2017 | 119,60 | 119,60 | 22/11/2017 22/11/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROSERVICE S.P.A. (01586761007) Aggiudicatari: ELETTROSERVICE S.P.A. (01586761007) | ||||
Saldo fatt. n. 188/P del 14/12/2017( Noleggio fotocopiatore) | 660,00 | 0,00 | 19/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
Stampe a colori brochure proposta formativa | 100,00 | 100,00 | 13/02/2017 13/02/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
Pagamento Fattura n.97/2017 del 24/10/2017 | 998,00 | 998,00 | 13/11/2017 13/11/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COTOLO SRL (03269460832) Aggiudicatari: COTOLO SRL (03269460832) | ||||
Cartucce | 47,22 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) Aggiudicatari: FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484) | ||||
Pagamento Fattura n.189/E del 10/11/2017 | 183,78 | 183,78 | 16/11/2017 16/11/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
Saldo fatt. n. 000076/F1 del 20/12/2017 (materiale elettrico) | 104,22 | 0,00 | 29/12/2017 N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EL.SI. Srl (01720990835) Aggiudicatari: EL.SI. Srl (01720990835) | ||||
SALDO FATT N 1570 CONTRATTO N POLIZZA 25566 ASSICURAZIONE A.S. 16/17 | 5.409,14 | 0,00 | 14/12/2016 N.D. |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Ambientescuola srl (03967470968) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) | ||||
SALDO FATT N 20164E42571 ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICAZIONE DETERMINA PROT N 9357/2016 ORDINE 3289178 | 180,00 | 180,00 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) | ||||
ORDINE PROT N 11382/2016 PER DATABASE MYSQL | 17,00 | 17,00 | 29/12/2016 15/06/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
SALDO FATT N 04176 DEL 15/12/16 ORDINE 10824/2016 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA | 2.428,70 | 2.428,70 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMIG srl (04736140874) Aggiudicatari: COMIG srl (04736140874) | ||||
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO B.O. PROT N 10817/2016 | 1.276,17 | 1.276,17 | 29/12/2016 29/03/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
ORDINE N 11384/2016 DOMINIO iclucianimessina.it | 36,66 | 36,66 | 29/12/2016 15/06/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
SALDO FATT N 202/P DEL 30/12/16 CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINE PROT N 11341/2016 | 140,00 | 140,00 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
Saldo Ft. n. 000000000503 del 03/03/2013 pol. n. 22681 copertura assicurativa a.s. 2015/2016 | 7.504,40 | 7.504,40 | 08/03/2016 11/05/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) Aggiudicatari: Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962) | ||||
Saldo Ft. 1743/FE del 01/02/2016 servizio postale | 1.200,26 | 1.200,26 | 23/02/2016 13/02/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICILIA POST SRL (02958620839) Aggiudicatari: SICILIA POST SRL (02958620839) | ||||
Saldo Ft. n. 84/P del 03/06/2016 e Ft n. 90/P del 08/06/2016 noleggio fotocopiatore | 1.930,84 | 1.930,84 | 24/06/2016 13/04/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) Aggiudicatari: L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835) | ||||
ORDINE PROT N 11383/2016 DOMINIO ICLUCIANI.GOV.IT | 9,99 | 9,99 | 29/12/2016 15/06/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.P.A (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.P.A (04552920482) | ||||
ORDINE N 10929/2016 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO | 478,44 | 478,44 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria COLOSI sas (01575550833) Aggiudicatari: Libreria COLOSI sas (01575550833) | ||||
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI ARGO 2017ORDINE PROT N 11386/2016 | 1.557,00 | 1.557,00 | 29/12/2016 13/02/2017 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) | ||||
Totali | Numero Lotti: 50 | 54.616,57 | 41.249,97 | |
Per visualizzare il contenuto attivare il link posto sul titolo della sottopagina |
Notice: Undefined variable: anno in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-content/plugins/anac-xml-viewer/core.php on line 149 Notice: Undefined variable: anno in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-content/plugins/anac-xml-viewer/core.php on line 150 Scarica in |
Ultimi articoli
Regolamenti 10 Settembre 2023
Codice di comportamento dipendenti pubblici D.P.R. 16 giugno 2023 n.82
Decreto presidente repubblica codice di comportamento dipendenti pubblici D.
Circolari 21 Agosto 2023
Avviso Presentazione richiesta servizio scuolabus a.s. 2023-24
AVVISO Presentazione richiesta servizio scuolabus A.