Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
13° I.C. Albino Luciani » Bandi di Gara 2022

2 Febbraio 2023

Bandi di Gara 2022


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-content/themes/italiawp/inc/gallery.php on line 165
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 30.01.2023
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15474/2022/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.123 del 05/05/2022 monitor interattivi 35.266,00 35.266,00 16/05/2022
04/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.105 del 12/04/2022 cancelleria 132,51 132,51 13/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.415 del 26/05/2022 trasporto per uscita didattica del 26/05/2022 209,09 209,09 31/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.1/EL del 20/05/2022 lavori di pulizia e zappatura con mezzi meccanici del terreno del plesso Primo Molino 550,00 550,00 24/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Paradiso Verde di Geraci Francesco (GRCFNC95M18F158B)
Aggiudicatari:
Paradiso Verde di Geraci Francesco (GRCFNC95M18F158B)
Pagamento Fattura n.47/FE del 04/10/2022 lavori di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti 700,00 700,00 06/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Aggiudicatari:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Pagamento Fattura n.221 del 08/06/2022 stampa brochure e attestati per il modulo orto didattico 126,50 126,50 16/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
lavori di manutenzione della recinzione e di suddivisione di un ufficio (det. 8755 del 31/08/2022) 16.322,80 0,00 31/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Aggiudicatari:
Proedil Costruzioni Srl (03669060836)
Pagamento Fattura n.FEP/27 del 17/05/2022 climatizzatore e accessori 585,16 585,16 24/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Aggiudicatari:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Pagamento Fattura n.22 del 17/12/2022 servizio di trasporto alunni e docenti per le 8 visite dei parchi della bellezza e della scienza per progetto Energy for all 2.272,73 2.272,73 21/12/2022
23/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Consorzio SOL.E Soc. Coop. Sociale ARL (02509700833)
Aggiudicatari:
Consorzio SOL.E Soc. Coop. Sociale ARL (02509700833)
Pagamento Fattura n.285 del 11/10/2022 Assistenza PC contratto ptot. 2022 del 4/3/2022 750,00 750,00 13/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.863 del 21/12/2022 medaglie e coppe per torneo scolastico 220,00 0,00 28/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W)
Aggiudicatari:
Centro Coppe di Macaudda Grazia (MCDGRZ65T67F158W)
rinnovo dominio per sito web 2022/23 ordine MO1550643 62,98 0,00 14/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.43267 del 27/05/2022 acquisto software laboratorio linguistico - ODA n. 6816126 del 16/05/2022 950,00 950,00 31/05/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.V9-80140 del 28/10/2022 acquisto prodotti per pulizia 948,15 948,15 11/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Golmar Italia Spa (02555860010)
Aggiudicatari:
Golmar Italia Spa (02555860010)
materiale pubblicitario 448,00 0,00 30/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Aggiudicatari:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Pagamento Fattura n.14/PA del 22/04/2022 materiale e attrezzi per modulo orto didattico 142,96 0,00 13/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
prodotti per manifestazione finale (determina prot. 6463/2022) 220,00 220,00 30/06/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I.I.S. Antonello (80009620834)
Aggiudicatari:
I.I.S. Antonello (80009620834)
Pagamento Fattura n.417 del 10/11/2022 brochure 590,00 590,00 11/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Aggiudicatari:
Tipografia Serigrafia Amazon s.a.s. (02579510831)
Pagamento Fattura n.2909 del 17/10/2022 materiale per pitturazione 72,14 72,14 21/10/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S)
Aggiudicatari:
Giorgianni Francesca Colori (GRGFNC53E56F158S)
Pagamento Fattura n.225/P del 19/12/2022 cartelliera 1.312,00 0,00 28/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
materiale per sistemazione aiuole Primo Molino (determina prot. 14270/2022) 207,54 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.425 del 30/05/2022 trasporto del 23 e 30 maggio per il modulo Messinando 450,00 450,00 31/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.154/P del 27/09/2022 acquisto carta per fotocopie 1.053,60 1.053,60 06/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
libri e cancelleria (det. 7894/2022) 181,97 0,00 30/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.65 del 07/03/2022 materiale per progetti PTOF 141,29 141,29 09/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.4629/fviac del 06/05/2022 kit esami e registri di classe 331,15 331,15 16/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/2022 del 21/12/2022 trasporto del 13/12/2022 1.940,00 0,00 28/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PULEO Viaggi Srl (02848460834)
Aggiudicatari:
PULEO Viaggi Srl (02848460834)
Direzione lavori recinzione e suddivisione ufficio (disciplinare prot. 8754/2022) 1.400,00 0,00 31/08/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Simone Carlo (SMNCRL53S16F158I)
Aggiudicatari:
Simone Carlo (SMNCRL53S16F158I)
Pagamento Fattura n.V3-13982 del 02/05/2022 cancelleria e materiale didattico 834,44 834,44 16/05/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.263 del 04/10/2022 acquisto monitor interattivo 8.830,00 8.830,00 11/10/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Aggiudicatari:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Pagamento Fattura n.730 del 12/11/2022 trasporto uscita didattica del 11/11/2022 700,00 700,00 14/11/2022
14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.406 del 23/05/2022 trasporto del 20/05/2022 450,00 450,00 24/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.207 del 14/12/2022 Trasporto del 13/12/2022 360,00 360,00 19/12/2022
20/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M)
Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (determina prot. 14269/2022) 560,00 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Messina O. d. V. (03289330833)
Aggiudicatari:
Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Messina O. d. V. (03289330833)
Pagamento Fattura n.5386/PA del 30/05/2022 software e attrezzature per la rilevazione digitale delle presenze 2.520,00 2.520,00 01/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.21/PA del 13/05/2022 attrezzi per modulo orto didattico 618,62 0,00 24/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.107/TER del 02/05/2022 organizzazione visita di Palermo del 02/05/2022 1.329,00 1.329,00 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lisciotto Turismo Srl (02944670831)
Aggiudicatari:
Lisciotto Turismo Srl (02944670831)
Pagamento Fattura n.6/PR del 15/03/2022 materiale elettrico 108,00 108,00 28/03/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EL.SI. Srl (01720990835)
Aggiudicatari:
EL.SI. Srl (01720990835)
Pagamento Fattura n.1038/FVIAC del 01/02/2022 sanificatori Beghelli - CIG Z9434DAEF3 9.188,00 9.188,00 14/02/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.10PA del 15/06/2022 materiale per orto didattico 519,09 519,09 20/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.7PA del 08/05/2022 materiale per orto didattico 252,24 252,24 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.2022/00178 del 01/06/2022 beni informatici ODA 6820710 del 18/05/2022 1.972,00 1.972,00 06/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Laser Service Srl (01724240831)
Aggiudicatari:
Laser Service Srl (01724240831)
Pagamento Fattura n.120 del 02/05/2022 sistemazione a parete dei sanificatori 2.088,77 2.088,77 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
IVA Fattura n.38/P del 08/03/2022 riparazione multifunzione 192,76 158,00 15/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
acquisto beni ex art. 58 c. 4 lettera b (ordine 8759 del 31/08/2022) 2.750,00 2.750,00 31/08/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.0033/EL del 19/04/2022 materiale di pulizia e igiene 991,45 991,45 13/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.5PA del 16/05/2022 materiale per modulo orto didattico 28,00 28,00 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
prodotti per pulizia e igiene (determinaprot. 14272/2022) 1.534,00 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.115 del 27/04/2022 monitor touch con carrello e notebook 8.693,20 8.693,20 16/05/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.339 del 16/11/2022 materiale di cancelleria 750,32 750,32 21/11/2022
23/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.806/FVIAC del 26/01/2022 sanificatore per materna regionale 480,00 480,00 07/02/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
materiale pubblicitario 153,00 0,00 30/06/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Aggiudicatari:
SLIDE PROFESSIONAL PRINTING LAB (03230960837)
Tallarida - compenso contratto prot. 10797/2022 750,00 0,00 30/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tallarida Federica (TLLFRC94A65F158O)
Aggiudicatari:
Tallarida Federica (TLLFRC94A65F158O)
Pagamento Fattura n.113/PA del 01/04/2022 cartucce per stampante 128,00 128,00 07/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.121/PA del 07/04/2022 toner e cartucce 330,00 330,00 14/04/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.V9-80071 del 29/04/2022 materiale di pulizia e igiene 1.019,00 1.019,00 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Golmar Italia Spa (02555860010)
Aggiudicatari:
Golmar Italia Spa (02555860010)
Pagamento Fattura n.33/PA del 26/01/2022 acquisto DPI 480,08 480,08 31/01/2022
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.183/PA del 06/06/2022 materiale di pulizia e igiene 299,50 299,50 08/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Aggiudicatari:
ALCANTARA SRL (03359340837)
Pagamento Fattura n.4PA del 08/05/2022 materiale per orto didattico 334,37 334,37 16/05/2022
24/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Bella Srls (03443160837)
Aggiudicatari:
Di Bella Srls (03443160837)
Pagamento Fattura n.69 del 27/05/2022 acquisto tablet ODA n. 6763095 del 13/04/2022 6.750,00 6.750,00 31/05/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
Aggiudicatari:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
Pagamento Fattura n.2 del 04/01/2022 segnaletica pavimentazione cortili 600,00 600,00 31/01/2022
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.0062/EL del 10/10/2022 acquisto prodotti per pulizia e igiene 2.554,80 2.554,80 11/10/2022
12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.16 del 16/05/2022 magliette con stampa per gare sportive 92,00 92,00 18/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Crash 3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B)
Aggiudicatari:
Crash 3D di Bonfiglio Salvatore (BNFSVT85H15F158B)
Pagamento Fattura n.147 del 09/06/2022 cancelleria per modulo "In viaggio con la lettura" 82,67 82,67 14/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.619 del 22/06/2022 materiale edile per modulo orto didattico 155,01 155,01 29/06/2022
29/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MILLO S.R.L. (03309590838)
Aggiudicatari:
MILLO S.R.L. (03309590838)
sussidi per le attività degli alunni con disabilità (ODA n. 6575412/2021) 1.536,72 1.536,72 30/12/2021
22/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Rinnovo noleggio multifunzione segreteria (determina 14397/2021) 660,00 660,00 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
sussidi didattici per alunni H (ODA 6575422/2021) 179,10 179,10 30/12/2021
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HR CARE SRL (04077880243)
Aggiudicatari:
HR CARE SRL (04077880243)
sussidi per gli alunni H (ODA n. 6575398/2021) 237,30 237,28 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giocabilità SRLS (02548620067)
Aggiudicatari:
Giocabilità SRLS (02548620067)
Campagna pubblicitaria del progetto Emergenze Educative Sicilia (determina prot. 6932/2021) 540,98 540,98 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
accessori per attività sportive e ricreative (determina prot. 14484/2021) 4.977,87 3.423,77 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Rinnovo dominio 2021-22 (determina 13233/2021 - ordine MO14419946) 58,90 58,90 06/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.0097/EL del 20/12/2021 mascherine FFP2, generatori ozono e detergente lavasciuga pavimenti 2.238,00 2.238,00 23/12/2021
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.8V00342521 del 11/10/2021 abbonamento nuvola 6BIM 2021 779,95 519,97 19/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Pagamento servizio per uscite didattiche dell'I.C. Albino Luciani del 4-16-22-24 novembre 2021 (det. prot. 14486/2021) 698,36 698,36 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830)
Aggiudicatari:
Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830)
Monitor interattivo (determina prot. 5578/2021) 1.557,38 1.557,38 30/12/2021
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
Aggiudicatari:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
sussidi informatici per alunni H (ODA 6575377/2021) 2.870,00 2.870,00 30/12/2021
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Albamatic Srl (04099950653)
Aggiudicatari:
Albamatic Srl (04099950653)
Compenso RSPP novembre-dicembre 2021 (determina prot. 12234/2021) 250,00 250,00 30/12/2021
31/01/2022
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.FATTPA 128_21 del 22/12/2021 sanificazione anti Covid dei plessi eseguita 18 e 22 dicembre 575,00 575,00 23/12/2021
24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pluri Services Srl (03159370836)
Aggiudicatari:
Pluri Services Srl (03159370836)
Rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo per l'anno 2022 (determina 14388/2021) 2.465,00 2.465,00 30/12/2021
31/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
strumenti per psicomotricità e ausili didattici (determina prot. 14479/2021) 169,65 169,65 30/12/2021
28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) 3.839,44 1.811,61 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) 3.839,44 2.027,71 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.8720027948 del 10/03/2020 - Rendiconto 2105322577 - contratto 30878060-002 - spese gennaio 2020 1.240,56 572,62 11/03/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Assicurazione per alunni e personale della materna regionale a.s. 2020/21 21.812,00 7.134,50 30/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Pagamento Fattura n.FATTPA9_20 del 02/10/2020 - consulenza trasparenza e responsabile protezione dati 2.700,00 900,00 16/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T)
Aggiudicatari:
La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento Fattura n.3020020398 del 15/04/2019 6.255,00 1.350,00 16/04/2019
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
Aggiudicatari:
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA 8.733,33 1.809,75 13/07/2017
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 88 195.278,87 134.762,56

Bandi di Gara 2022

2 February 2023

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Tabella generata in 0.005 secondi

Notice: Undefined variable: anno in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-content/plugins/anac-xml-viewer/core.php on line 149

Notice: Undefined variable: anno in /web/htdocs/www.iclucianimessina.edu.it/home/archivio-vecchio-sito/wp-content/plugins/anac-xml-viewer/core.php on line 150
Scarica in

Ultimi articoli

Regolamenti 10 Settembre 2023

Codice di comportamento dipendenti pubblici D.P.R. 16 giugno 2023 n.82

Decreto presidente repubblica codice di comportamento dipendenti pubblici D.

Circolari 21 Agosto 2023

Avviso Presentazione richiesta servizio scuolabus a.s. 2023-24

AVVISO Presentazione richiesta servizio scuolabus A.

torna all'inizio del contenuto