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13° I.C. Albino Luciani » Bandi di gara 2021

2 Febbraio 2023

Bandi di gara 2021


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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 31.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.FATTPA 30_21 del 21/04/2021 sanificazione Luciani 300,00 300,00 26/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pluri Services Srl (03159370836)
Aggiudicatari:
Pluri Services Srl (03159370836)
Pagamento Fattura n.30ELPAD/21 del 24/05/2021 cassette di sicurezza per notebook 375,00 375,00 27/05/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZS INFORMATICA SRL (03200620833)
Aggiudicatari:
ZS INFORMATICA SRL (03200620833)
Pagamento Fattura n.87/P del 31/05/2021 Cancelleria 165,00 165,00 07/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.514/2021 del 09/07/2021 Fornitura defibrillatore 999,18 999,18 20/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878)
Aggiudicatari:
MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878)
Acquisto licenze microsoft office pro plus accademic 2019 2.919,00 2.919,00 31/05/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Laser Service Srl (01724240831)
Aggiudicatari:
Laser Service Srl (01724240831)
Pagamento Fattura n.V3-4532 del 19/02/2021 4.146,08 4.146,08 02/03/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.50/P del 23/03/2021 cartucce epson 64,00 64,00 29/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.243 del 14/09/2021 montaggio arredi 770,00 770,00 15/09/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.84 del 09/03/2021 detergente lavasciuga pavimenti 60,00 60,00 12/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RLR Lo Re s.a.s. (03006090835)
Aggiudicatari:
RLR Lo Re s.a.s. (03006090835)
Pagamento Fattura n.1PA del 15/11/2021 visita al museo del duomo del 04/11/2021 128,00 128,00 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Messinarte Società Cooperativa (02107960839)
Aggiudicatari:
Messinarte Società Cooperativa (02107960839)
sussidi per le attività degli alunni con disabilità (ODA n. 6575412/2021) 1.536,72 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.515/2021 del 09/07/2021 Fornitura defibrillatore 999,18 999,18 20/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878)
Aggiudicatari:
MEDEA MEDICALE S.r.l. (04896080878)
Pagamento Fattura n.150/P del 12/10/2021 toner per fotocopiatrice segreteria 180,00 180,00 19/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.20214E20130 del 09/07/2021 registri dei classe e dei verbali 290,40 290,40 15/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.50 del 18/02/2021 stampe a colori planimetrie e targhe 216,50 216,50 19/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Copy Center Srl. (02805370836)
Aggiudicatari:
Copy Center Srl. (02805370836)
Pagamento Fattura n.20214E12507 del 23/04/2021 54,88 54,88 29/04/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Rinnovo noleggio multifunzione segreteria (determina 14397/2021) 660,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.10/21 del 28/09/2021 compenso RSPP 2020/21 2.000,00 2.000,00 04/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.34 del 08/11/2021 servizio di trasporto del 04/11/2021 200,00 200,00 10/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
La Maestra Rosa (LMSRSO73H51F158M)
sussidi didattici per alunni H (ODA 6575422/2021) 179,10 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HR CARE SRL (04077880243)
Aggiudicatari:
HR CARE SRL (04077880243)
Pagamento Fattura n.20214E13540 del 04/05/2021 112,00 112,00 14/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.2021/E70100035694 del 31/10/2021 campagna pubblicitaria 703,50 703,50 10/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Pagamento Fattura n.125 del 13/05/2021 57,22 57,22 19/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.139 del 31/05/2021 armadi di sicurezza 2.725,00 2.725,00 07/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.0037/EL del 11/05/2021 1.037,50 1.037,50 14/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.16 del 25/09/2021 robot per telepresenza 11.970,00 11.970,00 04/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Genius Robotics Srl (12174150016)
Aggiudicatari:
Genius Robotics Srl (12174150016)
Pagamento Fattura n.192 del 13/07/2021 arredi per aula 6.580,00 6.580,00 15/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.91/p del 07/06/2021 410,00 410,00 16/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.385 del 23/11/2021 montaggio box per LIM e adattamento impianti di 5 aule per monitor interattivi 1.043,20 1.043,20 26/11/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
sussidi per gli alunni H (ODA n. 6575398/2021) 237,30 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giocabilità SRLS (02548620067)
Aggiudicatari:
Giocabilità SRLS (02548620067)
Pagamento Fattura n.106/P del 08/07/2021 stampante 3D e bobine 1.550,00 1.550,00 20/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.7516 del 31/05/2021 maeriale pulizia e igiene 1.283,61 1.283,61 14/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.FATTPA 31_21 del 21/04/2021 sanificazione Primo Molino 100,00 100,00 26/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pluri Services Srl (03159370836)
Aggiudicatari:
Pluri Services Srl (03159370836)
Pagamento Fattura n.379 del 04/11/2021 servizio di trasporto a Piazza Unione Europea del 04/11/2021 200,00 200,00 10/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.19445 del 30/11/2021 materiale primo soccorso 391,79 391,79 10/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EL.SI. Srl (01720990835)
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Campagna pubblicitaria del progetto Emergenze Educative Sicilia 540,98 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
Aggiudicatari:
Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. (00326930377)
accessori per attività sportive e ricreative 4.977,87 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 40_21 del 14/05/2021 80,00 80,00 14/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pluri Services Srl (03159370836)
Aggiudicatari:
Pluri Services Srl (03159370836)
Pagamento Fattura n.439 del 29/11/2021 trasporto a Cumia del 22 e 24 novembre 2021 1.072,73 1.072,73 03/12/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Rinnovo dominio 2021-22 (ordine MO14419946) 58,90 0,00 06/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.20 del 27/04/2021 sostituzione telecamera 98,36 98,36 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PA.VI.CA. SNC (02836740833)
Aggiudicatari:
PA.VI.CA. SNC (02836740833)
Pagamento Fattura n.51/PA del 03/09/2021 materiale per manutenzione 80,03 80,03 06/09/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.2620 del 27/02/2021 prodotti per pulizia e igiene 1.321,72 1.321,72 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.V2-80030 del 26/02/2021 materiale primo soccorso 559,30 559,30 05/03/2021
24/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLMAR Mediterranea s.r.l. (01774660870)
Aggiudicatari:
GOLMAR Mediterranea s.r.l. (01774660870)
Pagamento Fattura n.378 del 04/11/2021 servizio di trasporto uscita didattica a Cumia del 04/11/2021 400,00 400,00 10/11/2021
12/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.0097/EL del 20/12/2021 mascherine FFP2, generatori ozono e detergente lavasciuga pavimenti 2.238,00 0,00 23/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.269 del 08/10/2021 scheda telecamera 34,00 34,00 19/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Aggiudicatari:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Pagamento Fattura n.2/PA-2021 del 25/05/2021 sportello psicologico 1.600,00 1.600,00 07/06/2021
08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H)
Aggiudicatari:
Torre Fiorella (TRRFLL91A59F158H)
Pagamento Fattura n.11/PA del 08/03/2021 materiale per manutenzione 59,34 59,34 09/03/2021
09/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.7 del 25/11/2021 lavori nel plesso A. Luciani ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 4.200,00 4.200,00 26/11/2021
09/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spinella Antonio (SPNNTN80H30L013R)
Aggiudicatari:
Spinella Antonio (SPNNTN80H30L013R)
Pagamento Fattura n.8V00342521 del 11/10/2021 abbonamento nuvola 6BIM 2021 265,96 259,98 19/10/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.156/2021 del 19/07/2021 Fornitura Kit 5 monitor interattivi 5.499,00 5.499,00 20/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IT&T srl (04712010828)
Aggiudicatari:
IT&T srl (04712010828)
Pagamento Fattura n.0060/EL del 06/09/2021 lavasciuga pavimenti 2.895,00 2.895,00 07/09/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.9/FE del 25/03/2021 materiale pitturazione e manutenzione 113,11 113,11 29/03/2021
31/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REPICI GIUSEPPE (RPCGPP56D23F158M)
Aggiudicatari:
REPICI GIUSEPPE (RPCGPP56D23F158M)
Pagamento Fattura n.129/P del 10/09/2021 Toner stampante Primo Molino 136,00 136,00 16/09/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento servizio per uscite didattiche dell'I.C. Albino Luciani del 4-16-22-24 novembre 2021 698,36 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830)
Aggiudicatari:
Cooperativa di Comunità Valli Basiliane (03594770830)
Pagamento Fattura n.367 del 09/11/2021 kit didattici per studenti meno abbienti della scuola sec. di I gr. 652,97 652,97 16/11/2021
16/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.7/PR del 03/03/2021 65,26 65,26 03/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EL.SI. Srl (01720990835)
Aggiudicatari:
EL.SI. Srl (01720990835)
Monitor interattivo (determina prot. 5578/2021) 1.557,38 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
Aggiudicatari:
We Plus SRLS Unipersonale (03588330831)
sussidi informatici per alunni H (ODA 6575377/2021) 2.870,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Albamatic Srl (04099950653)
Aggiudicatari:
Albamatic Srl (04099950653)
Pagamento Fattura n.10/PA del 19/02/2021 materiale elettrico 214,20 214,20 24/02/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EL.SI. Srl (01720990835)
Aggiudicatari:
EL.SI. Srl (01720990835)
Pagamento Fattura n.FEP/31 del 26/04/2021 notebook i7 7.367,21 7.367,21 26/04/2021
27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Aggiudicatari:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Pagamento Fattura n.112 del 28/04/2021 abbonamenti riviste 456,00 456,00 29/04/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.73 del 19/03/2021 1.500,00 1.500,00 24/03/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Compenso RSPP novembre-dicembre 2021 (determina prot. 12234/2021) 250,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.19167 del 25/11/2021 materiale per pulizia e igiene 2.888,74 2.888,74 14/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.FATTPA 128_21 del 22/12/2021 sanificazione anti Covid dei plessi eseguita 18 e 22 dicembre 575,00 0,00 23/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pluri Services Srl (03159370836)
Aggiudicatari:
Pluri Services Srl (03159370836)
Rinnovo contratto di assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo per l'anno 2022 (determina 14388/2021) 2.465,00 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
strumenti per psicomotricità e ausili didattici (determina prot. 14479/2021) 169,65 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
tavoletta grafica wacom (det.6766/2021-ordine 6771/2021) 195,11 195,11 18/06/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Aggiudicatari:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Pagamento Fattura n.343 del 20/10/2021 trasporto del 20/10/2021 Centro Regionale Helen Keller 150,00 150,00 21/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.1 del 12/07/2021 lavori di manutenzione 720,00 720,00 20/07/2021
06/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Minutoli Giacomo (MNTGCM62H13F158J)
Aggiudicatari:
Minutoli Giacomo (MNTGCM62H13F158J)
Pagamento Fattura n.3/E del 09/11/2021 libri per scuola dell'infanzia 356,23 356,23 16/11/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Casa di Giulia Srls (03429450830)
Aggiudicatari:
La Casa di Giulia Srls (03429450830)
Pagamento Fattura n.FEP/49 del 24/06/2021 (beni art. 31 c. 1 DL41/2021) 894,98 894,98 28/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Aggiudicatari:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Pagamento Fattura n.197/P del 07/12/2021 riparazione multifunzione segreteria 350,00 350,00 14/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.49/PA del 16/02/2021 banchi monoposto 810,00 810,00 18/02/2021
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dina Professional Srl (04566840874)
Aggiudicatari:
Dina Professional Srl (04566840874)
Pagamento Fattura n.V3-22465 del 29/09/2021 sussidi didattici 599,49 599,49 04/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.02E/2021 del 28/06/2021 formazione primo soccorso e BLS-D 400,00 400,00 06/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Giuseppe Sorrenti - Sorry ONLUS (97134400833)
Aggiudicatari:
Associazione Giuseppe Sorrenti - Sorry ONLUS (97134400833)
Pagamento Fattura n.266 del 08/10/2021 4 monitor interattivi 4.392,00 4.392,00 19/10/2021
08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
Aggiudicatari:
PC Gross Italia S.r.l. (03141180871)
materiale di cancelleria e didattico (determina prot. 14482/2021) 3.839,44 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.3019/P del 31/05/2021 arredi aula 5.286,90 5.286,90 07/06/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Pagamento Fattura n.431 del 16/11/2021 trasporto a Cumia del 16/11/2021 classi GESCAL, Iannello e S. Filippo superiore 536,36 536,36 18/11/2021
18/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
Costantino Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.0007/EL del 04/02/2021 mascherine FFP2 400,00 400,00 08/02/2021
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Aggiudicatari:
Giomax S.R.L.S. (03555020837)
Pagamento Fattura n.34/PA del 05/05/2021 materiale per manutenzione 98,36 98,36 06/05/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.409 del 07/12/2021 registri 117,05 117,05 10/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.8720027948 del 10/03/2020 - Rendiconto 2105322577 - contratto 30878060-002 - spese gennaio 2020 676,69 237,30 11/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.20051 del 23/12/2020 - materiale igiene 268,00 268,00 30/12/2020
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Rinnovo contratto assistenza, manutenzione e licenza d'uso dei programmi Argo 2.370,00 2.370,00 30/12/2020
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Sud Costruzioni Srls - Contratto prot. 7573 del 04/11/2020 - Lavori cortile 29.025,80 3.481,91 23/11/2020
N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sud Costruzioni Srls (03600060838)
Aggiudicatari:
Sud Costruzioni Srls (03600060838)
materiale didattico e di sicurezza 538,10 421,96 30/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Libreria Colosi - ODA 5956132 display multitouch con piedistallo 3.989,00 3.989,00 30/12/2020
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Compenso arch. Mazara per direzione lavori cortile (contratto prot. 3932/2020) 2.730,00 2.299,66 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z)
Aggiudicatari:
MAZARA GIOVANNI (MZRGNN60C16F158Z)
Rinnovo dominio sito web - ARUBA Ordine MO13216335 - (determina 8968 del 17/12/2020) 58,90 58,90 21/12/2020
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
rinnovo contratto per noleggio multifunzione digitale (determina prot. 9173/2020) 660,00 660,00 30/12/2020
16/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Assicurazione per alunni e personale della materna regionale a.s. 2020/21 14.677,50 14.677,50 30/12/2020
09/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Compenso De Luca Roberto per manutenzione, configurazione e installazione Pc portatili, tablet e wifi didattici (contratto prot. 9291/2020) 870,00 870,00 30/12/2020
18/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C)
Aggiudicatari:
De Luca Roberto (DLCRRT81P05F158C)
Pagamento Fattura n.415 del 23/12/2020 - materiale per progetto MiBAC 82,20 82,20 29/12/2020
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.FATTPA9_20 del 02/10/2020 - consulenza trasparenza e responsabile protezione dati 1.800,00 900,00 16/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T)
Aggiudicatari:
La Rosa Ignazio (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento Fattura n.FPA 1/2020 del 21/12/2020 - direzione lavori Le stanze dell'arte 1.586,00 1.586,00 22/12/2020
20/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O)
Aggiudicatari:
Ciotto Rosario (CTTRSR66E11F158O)
Pagamento Fattura n.3020020398 del 15/04/2019 4.905,00 1.800,00 16/04/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
Aggiudicatari:
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (00884060526)
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 7.177,58 967,73 13/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Totali Numero Lotti: 101 183.164,92 123.560,63

Bandi di gara 2021

2 February 2023

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Tabella generata in 0.005 secondi

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AVVISO Presentazione richiesta servizio scuolabus A.

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