Bandi di Gara 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A.LUCIANI" - MESSINA
Aggiornato al 22.01.2019
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Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.V3-28058 del 05/12/2018 2.133,39 2.133,39 13/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.114/PA del 03/08/2018 158,00 158,00 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.1 del 04/04/2018 970,00 970,00 25/05/2018
25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSO VETRO s.r.l. (03149130837)
Aggiudicatari:
UNIVERSO VETRO s.r.l. (03149130837)
Pagamento Fattura n.166/P del 05/11/2018 90,00 90,00 16/11/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.A18PAS0001456 del 31/01/2018 (Ordine MO10005509 - RinnovoDatabase Mysql) 34,00 34,00 23/02/2018
23/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.43208 del 13/11/2018 327,05 327,05 16/11/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.20184E15606 del 16/05/2018 (lavagne) 450,65 450,65 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.4430 del 23/03/2018 (Travaso dati inventario) 200,00 200,00 13/04/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-10487 del 30/04/2018 (cancelleria - Completamento ordine prot. n. 3407 del 22/03/2018) 1.929,79 1.929,79 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.51/P del 23/03/2018 (manutenzione stampante) 25,00 25,00 13/04/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.77/03 del 19/11/2018 437,63 437,63 03/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.166/E del 21/11/2018 680,00 680,00 30/11/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.48/P del 19/03/2018 (Toner) 35,00 35,00 13/04/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.2018/08 del 09/02/2018 (Manutenzione Hw 2016) 1.500,00 1.500,00 15/02/2018
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COTOLO SRL (03269460832)
Aggiudicatari:
COTOLO SRL (03269460832)
Pagamento Fattura n.2040/180029180 del 16/11/2018 621,00 621,00 03/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.1218007368 del 18/09/2018 230,80 230,80 04/10/2018
22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (00399810589)
Aggiudicatari:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (00399810589)
Pagamento Fattura n.73/E del 28/08/2018 481,97 481,97 04/10/2018
10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Aggiudicatari:
LA VIA LATTEA S.p.a. EURONICS (01577750837)
Pagamento Fattura n.2018/27 del 28/03/2018 (Canone manutenzione informatica 07/04/2017-06/04/2018) 1.500,00 1.500,00 13/04/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COTOLO SRL (03269460832)
Aggiudicatari:
COTOLO SRL (03269460832)
Pagamento Fattura n.41/P del 12/03/2018 (multifunzione) 2.070,00 2.070,00 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.2/189 del 27/11/2018 85,24 85,24 13/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo Talarico SRL (02610230795)
Aggiudicatari:
Gruppo Talarico SRL (02610230795)
Pagamento Fattura n.8718177186 del 25/05/2018 - B=032318871817718653 (Spese postali Aprile 2018) 70,61 70,61 13/06/2018
13/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.54/P del 26/03/2018 (cuffie multimediali) 99,00 99,00 13/04/2018
13/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.20184E13449 del 24/04/2018 (Cancelleria - Ordine 2018/EC/20226 del 24/04/2018) 1.056,66 1.056,66 23/05/2018
23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.115/PA del 03/08/2018 60,66 60,66 19/11/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.2018/73 del 09/10/2018 - Impianto centralino telefonico 1.221,00 1.221,00 22/10/2018
22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COTOLO SRL (03269460832)
Aggiudicatari:
COTOLO SRL (03269460832)
Pagamento Fattura n.161/P del 26/10/2018 1.443,37 1.443,37 16/11/2018
06/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Pagamento Fattura n.V3-27518 del 03/12/2018 2.523,53 2.523,53 13/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.2040/180016271 del 08/06/2018 (armadio e cassettiere) 2.870,00 2.870,00 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SRL (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SRL (03222970406)
Pagamento Fattura n.8718137700 del 27/04/2018 B=002018871813770089 (Spese postali marzo 2018) 221,22 221,22 03/05/2018
03/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
noleggio estintori (determina prot.10423 del 05-11-2018) 45,00 0,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809)
Aggiudicatari:
Cadi dei F.lli Milasi Srl (01025850809)
Pagamento Fattura n.64/E del 23/11/2018 763,00 763,00 03/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECOM SRLS (05494660870)
Aggiudicatari:
SECOM SRLS (05494660870)
acquisto arredi scolastici (determina prot. 11308 del 26-11-2018) 2.736,36 0,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.19 del 21/09/2018 212,44 212,44 04/10/2018
22/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484)
Aggiudicatari:
FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484)
Pagamento Fattura n.26/03 del 13/04/2018 (materiale igienico-sanitario) 939,60 939,60 08/05/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.171/E del 29/11/2018 556,54 556,54 03/12/2018
06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Pagamento Fattura n.V3-26993 del 29/11/2018 572,13 572,13 10/12/2018
17/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.8718221814 del 28/06/2018 - B= 027318871822181427 (Spese postali Maggio 2018) 117,66 117,66 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.A18PAS0003006 del 28/02/2018 (rinnovo Hosting Linux base) 21,99 21,99 26/03/2018
26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A (04552920482)
Pagamento Fattura n.48/PA del 21/03/2018 84,20 84,20 03/05/2018
03/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Aggiudicatari:
EDILCOLOR 2000 di A.Schillace e C. s.a.s. (00108100835)
Pagamento Fattura n.000000000563 del 25/01/2018 (Quota parte polizza 28464) 9.481,70 4.913,10 15/02/2018
15/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962)
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.42915 del 19/10/2018 2.568,00 2.568,00 29/10/2018
19/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.FATTPA 49_18 del 07/05/2018 (radio lettori) 188,30 188,30 08/05/2018
08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
XOFFICE GROUP SRL (14373241000)
Aggiudicatari:
XOFFICE GROUP SRL (14373241000)
Pagamento Fattura n.8718253106 del 23/07/2018 B=032318871825310685 (Spese postali giugno 2018) 44,16 44,16 29/08/2018
29/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.62/A del 27/04/2018 (visita a Montalbano 27/04/2018) 2.500,00 2.500,00 13/06/2018
13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC (SVCFNC67E30F158Z)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC (SVCFNC67E30F158Z)
Pagamento Fattura n.FPA 38/18 del 18/12/2018 655,74 0,00 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X)
Aggiudicatari:
WEBHOUSEMESSINA s.a.s. di ANGELINA RIZZO &.C. (RZZNLN66E70F158X)
FATT N 89/P ECCEDENZA FOTOCOPIE CONTRATTO ANNO 2017 541,26 541,26 13/07/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Licenza F24 web 60,00 60,00 29/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
FATT N 8V00318156 CONTRATTO 09013033207 FIBRA 30M ISTITUTO ALBINO LUCIANI ORDINE PROT. 1838/17 QUOTA 2.893,81 2.615,81 13/07/2017
19/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Saldo fatt. n. 183/P del 13/12/2017 (Toner) 85,20 85,20 19/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Rinnovo programmi ARGO 1.910,00 1.910,00 29/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Targhetta e materiale di cancelleria 163,84 163,84 29/12/2017
15/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Saldo fatt. n. 00016/E del 04/12/2017 (materiale pulizia) 1.214,90 1.214,90 20/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SECOM SRLS (05494660870)
SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
Aggiudicatari:
SECOM SRLS (05494660870)
SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
Saldo fatt. n. 8717396490 del 22/12/2017 (Spese postali novembre 2017) 421,05 421,05 27/12/2017
13/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Saldo fatt. n. 181/P del 13/12/2017 (Assistenza fotocopiatrice Sharp) 140,00 140,00 19/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Saldo fatt. n. 2017/93 del 09/10/2017 (contratto manutenzione 2015) 1.500,00 1.500,00 20/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COTOLO SRL (03269460832)
Aggiudicatari:
COTOLO SRL (03269460832)
Accessori per la pulizia 720,00 720,00 29/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
Aggiudicatari:
SOCEVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICIFICATA (03303900835)
REGISTRI 55,40 55,40 29/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Aggiudicatari:
Libreria COLOSI sas (01575550833)
Saldo fattura n. 20174E37124 del 15/12/2017 485,77 485,77 20/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Saldo fatt. n. 188/P del 14/12/2017( Noleggio fotocopiatore) 660,00 660,00 19/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Aggiudicatari:
L'ARREDAUFFICIO S.r.l. (01368470835)
Cartucce 47,22 47,22 29/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484)
Aggiudicatari:
FORNITURE PER UFFICI PROVVEDI STEFANO & C SNC (03297920484)
Saldo fatt. n. 000076/F1 del 20/12/2017 (materiale elettrico) 104,22 104,22 29/12/2017
29/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EL.SI. Srl (01720990835)
Aggiudicatari:
EL.SI. Srl (01720990835)
SALDO FATT N 1570 CONTRATTO N POLIZZA 25566 ASSICURAZIONE A.S. 16/17 5.409,14 5.409,14 14/12/2016
25/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962)
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Aig Europe Limited Rappresentanza Gener. Italia (08037550962)
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Totali Numero Lotti: 62 61.424,20 53.140,50
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